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Para descargar los documentos, hacer clic en los siguientes enlaces:

Informe del Auditor Interno N° AUD/CONF/01/22/23 de la Auditoria de Confiabilidad a los registros y Estados Financieros de la ABT de la Gestión 2022 e informe de Control Interno emergente de la misma auditoria.

Relevamiento de información sobre la aprobación de instrumentos de operación, seguimiento y emisión de CFOs en las UOBTs de Riberalta y Guayaramerin.

Informe de Auditoria Especial de PDM20

Informe Anual de Actividades de la UAI 2022

Resumen Ejecutivo de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2021

Resumen Ejecutivo de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2020

Informe de Autoría Operativa de Volumen Menor

Informe de Evaluación del Sistema de Administración de Personal

Informe Anual Gestión 2019 de la UAI de la ABT

Informe de Auditoria Operativa al CREBO 

Resumen Ejecutivo de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2018 

Resumen Ejecutivo de Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna, Gestión 2018 

Informe de Auditoria Interna sin número a la Planificación Estratégica y el Programa Operativo Anual Gestiones 2019-2021 

Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad 2017 

Evaluación al Sistema de Administración de Bienes y Servicios SABS, en la ABT 

Informe de Auditoria Operativa sobre la Evaluación y Aprobación de POPs en la Dirección Departamental Santa Cruz del 1 de enero al 31 de agosto de 2017 

Informe de Auditoria Plan Estratégico 2016 - 2020 y POA 2018 de la UAI - ABT 

Informe de Relevamiento de Información Específica sobre la implementación del Procedimiento Específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público. 

Relevamiento de información específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020 de la ABT" 

Informe de Auditoria Interna AUD/CONF/02/16/17 sobre Aspectos Administrativos Contables y de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra al 31 de diciembre de 2016." 

Informe de Auditoria Interna AUD/ESP/01/16/16 "Auditoria Especial sobre el cumplimiento de la normativa relacionada a la evaluación y aprobación de Informes Trimestrales y Anuales de PAPMP (ITPAP e IAPAP) en la Dirección Departamental de Tarija y la Dirección Departamental de Beni." 


Informe de Auditoria Nº SEG/REC/01/16/16 Seguimiento a la implantación de recomendaciones efectuadas en el Informe Nº AUD/ESP/01/15/15, al 31 de octubre de 2016, en cumplimiento del Plan Operativo Anual 2016 

Informe de Auditoria Interna EVA/SAY/01/15/16 "Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones y Sistema de Presupuesto." 

Informe de Auditoria Interna AUD/CONF/02/15/16 

Resumen Ejecutivo POA de la Unidad de Auditoria Interna - 2016 

Resumen Ejecutivo de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2014 

Resúmen Ejecutivo 1er. Seguimiento a Informe de Auditoría 

Resúmen Ejecutivo de la Auditoría Especial de Procesos Administrativos 

Resumen Ejecutivo de la Auditoría SAYCO del ST 

Resúmen Ejecutivo del Informe de Actividades 2014 

Resumen Ejecutivo de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2013 

Informe de Auditoria De Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2013 

RE Auditoria Especial a la aprobación de PAPMP 

RE Auditoria Especial Emisión de CFOs 

RE SAYCO Sistema de Administración de Personal 

RE Seguimiento al Inf. de Evaluac. del Sistema de Programación de Operaciones 

Informe de Actividades 2012.

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