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Informes
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Informe del Auditor Interno N° AUD/CONF/01/22/23 de la Auditoria de Confiabilidad a los registros y Estados Financieros de la ABT de la Gestión 2022 e informe de Control Interno emergente de la misma auditoria.
Relevamiento de información sobre la aprobación de instrumentos de operación, seguimiento y emisión de CFOs en las UOBTs de Riberalta y Guayaramerin.
Informe de Auditoria Especial de PDM20
Informe Anual de Actividades de la UAI 2022
Resumen Ejecutivo de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2021
Resumen Ejecutivo de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2020
Informe de Autoría Operativa de Volumen Menor
Informe de Evaluación del Sistema de Administración de Personal
Informe Anual Gestión 2019 de la UAI de la ABT
Informe de Auditoria Operativa al CREBO
Resumen Ejecutivo de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2018
Resumen Ejecutivo de Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna, Gestión 2018
Informe de Auditoria Interna sin número a la Planificación Estratégica y el Programa Operativo Anual Gestiones 2019-2021
Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad 2017
Evaluación al Sistema de Administración de Bienes y Servicios SABS, en la ABT
Informe de Auditoria Operativa sobre la Evaluación y Aprobación de POPs en la Dirección Departamental Santa Cruz del 1 de enero al 31 de agosto de 2017
Informe de Auditoria Plan Estratégico 2016 - 2020 y POA 2018 de la UAI - ABT
Informe de Relevamiento de Información Específica sobre la implementación del Procedimiento Específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.
Relevamiento de información específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020 de la ABT"
Informe de Auditoria Interna AUD/CONF/02/16/17 sobre Aspectos Administrativos Contables y de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra al 31 de diciembre de 2016."
Informe de Auditoria Interna AUD/ESP/01/16/16 "Auditoria Especial sobre el cumplimiento de la normativa relacionada a la evaluación y aprobación de Informes Trimestrales y Anuales de PAPMP (ITPAP e IAPAP) en la Dirección Departamental de Tarija y la Dirección Departamental de Beni."
Informe de Auditoria Nº SEG/REC/01/16/16 Seguimiento a la implantación de recomendaciones efectuadas en el Informe Nº AUD/ESP/01/15/15, al 31 de octubre de 2016, en cumplimiento del Plan Operativo Anual 2016
Informe de Auditoria Interna EVA/SAY/01/15/16 "Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones y Sistema de Presupuesto."
Informe de Auditoria Interna AUD/CONF/02/15/16
Resumen Ejecutivo POA de la Unidad de Auditoria Interna - 2016
Resumen Ejecutivo de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2014
Resúmen Ejecutivo 1er. Seguimiento a Informe de Auditoría
Resúmen Ejecutivo de la Auditoría Especial de Procesos Administrativos
Resumen Ejecutivo de la Auditoría SAYCO del ST
Resúmen Ejecutivo del Informe de Actividades 2014
Resumen Ejecutivo de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2013
Informe de Auditoria De Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2013
RE Auditoria Especial a la aprobación de PAPMP
RE Auditoria Especial Emisión de CFOs
RE SAYCO Sistema de Administración de Personal
RE Seguimiento al Inf. de Evaluac. del Sistema de Programación de Operaciones
Informe de Actividades 2012.
Informe del Auditor Interno N° AUD/CONF/01/22/23 de la Auditoria de Confiabilidad a los registros y Estados Financieros de la ABT de la Gestión 2022 e informe de Control Interno emergente de la misma auditoria.
Relevamiento de información sobre la aprobación de instrumentos de operación, seguimiento y emisión de CFOs en las UOBTs de Riberalta y Guayaramerin.
Informe de Auditoria Especial de PDM20
Informe Anual de Actividades de la UAI 2022
Resumen Ejecutivo de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2021
Resumen Ejecutivo de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2020
Informe de Autoría Operativa de Volumen Menor
Informe de Evaluación del Sistema de Administración de Personal
Informe Anual Gestión 2019 de la UAI de la ABT
Informe de Auditoria Operativa al CREBO
Resumen Ejecutivo de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2018
Resumen Ejecutivo de Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna, Gestión 2018
Informe de Auditoria Interna sin número a la Planificación Estratégica y el Programa Operativo Anual Gestiones 2019-2021
Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad 2017
Evaluación al Sistema de Administración de Bienes y Servicios SABS, en la ABT
Informe de Auditoria Operativa sobre la Evaluación y Aprobación de POPs en la Dirección Departamental Santa Cruz del 1 de enero al 31 de agosto de 2017
Informe de Auditoria Plan Estratégico 2016 - 2020 y POA 2018 de la UAI - ABT
Informe de Relevamiento de Información Específica sobre la implementación del Procedimiento Específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.
Relevamiento de información específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020 de la ABT"
Informe de Auditoria Interna AUD/CONF/02/16/17 sobre Aspectos Administrativos Contables y de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra al 31 de diciembre de 2016."
Informe de Auditoria Interna AUD/ESP/01/16/16 "Auditoria Especial sobre el cumplimiento de la normativa relacionada a la evaluación y aprobación de Informes Trimestrales y Anuales de PAPMP (ITPAP e IAPAP) en la Dirección Departamental de Tarija y la Dirección Departamental de Beni."
Informe de Auditoria Nº SEG/REC/01/16/16 Seguimiento a la implantación de recomendaciones efectuadas en el Informe Nº AUD/ESP/01/15/15, al 31 de octubre de 2016, en cumplimiento del Plan Operativo Anual 2016
Informe de Auditoria Interna EVA/SAY/01/15/16 "Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones y Sistema de Presupuesto."
Informe de Auditoria Interna AUD/CONF/02/15/16
Resumen Ejecutivo POA de la Unidad de Auditoria Interna - 2016
Resumen Ejecutivo de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2014
Resúmen Ejecutivo 1er. Seguimiento a Informe de Auditoría
Resúmen Ejecutivo de la Auditoría Especial de Procesos Administrativos
Resumen Ejecutivo de la Auditoría SAYCO del ST
Resúmen Ejecutivo del Informe de Actividades 2014
Resumen Ejecutivo de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2013
Informe de Auditoria De Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2013
RE Auditoria Especial a la aprobación de PAPMP
RE Auditoria Especial Emisión de CFOs
RE SAYCO Sistema de Administración de Personal
RE Seguimiento al Inf. de Evaluac. del Sistema de Programación de Operaciones
Informe de Actividades 2012.