Resumen del contenido del POA
| Auditoria Interna |
POA 2011:
- Auditoria de confiabilidad de los registros y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010.
- Auditoria especial sobre evaluación de procesos coactivos de la Oficina Nacional y la Dirección Departamental de Pando, Gestión 2009.
- Evaluación al Sistema de Contabilidad Integrada gestión 2010.
- Auditoria Operativa a la evaluación y aprobación de Planes Operativos Anuales Forestales en las UOBT de San Ignacio de Velasco, Ascensión de Guarayos e Ixiamas, gestión 2010.
- Seguimiento a informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoria interna al 31 de diciembre del 2010.
POA 2012:
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Tipo de trabajo |
Objeto |
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Auditoria de confiabilidad. |
Registros y Estados Financieros al 31/12/2011 |
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Auditoria especial. |
Adquisición de Bienes, Servicios Generales y Consultorías en la modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), Gestión 2011. |
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Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones gestión 2011. |
Sistema de Programación de Operaciones gestión 2011. |
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Auditoria Especial. |
Recaudación y cobro de los recursos provenientes de multas y remates, en la Unidad Operativa de Bosque y Tierra Integrada (UOBTI) y la Dirección Departamental de Tarija, gestión 2011. |
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Seguimiento a recomendaciones de informes emitidos por la UAI. |
Informes con recomendaciones contenidas en los informes de auditoria interna al 31 de diciembre del 2011. |
Actualizado (Lunes, 17 de Octubre de 2011 17:24)






